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中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):121

   

第一部分    中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(二)深入貫徹落實(shí)黨中央對(duì)政法工作的全局性部署和縣委對(duì)政法工作的部署要求,推進(jìn)平安盤(pán)山、法治盤(pán)山建設(shè),加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

(三)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助組織部署考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,代管縣法學(xué)會(huì)。

(四)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

(五)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

(六)組織開(kāi)展政法領(lǐng)域調(diào)查研究,研究擬訂盤(pán)山政法工作有關(guān)政策和重大措施,及時(shí)向縣委提出建議,參與有關(guān)政府規(guī)章起草、修改工作。

(七)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

(八)監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

(九)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,貫徹中央深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組工作。

(十)負(fù)責(zé)縣委縣政府信訪工作。向有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項(xiàng)并對(duì)辦理情況進(jìn)行督察,對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志批示和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況。協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)重要信訪問(wèn)題,協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京、去省上訪和異常、突發(fā)信訪事件,協(xié)調(diào)各級(jí)黨政部門(mén)和有關(guān)單位信訪工作,向社會(huì)公開(kāi)信訪工作情況。

(十一)承擔(dān)縣涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十二)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:

中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)。

第二部分 中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)收入344.73總計(jì)萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入344.73萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入344.73萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.77萬(wàn)元,占收入總計(jì)的17.92%。

與上年相比,今年收入減少317.10萬(wàn)元,降低47.91%,主要原因:一是注重節(jié)約開(kāi)支;二是項(xiàng)目資金調(diào)整

(二)支出總計(jì)406.50萬(wàn)元,包括:

1.基本支出235.89萬(wàn)元,占支出總計(jì)的58.03%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出208.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.93萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出19.83萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出170.61萬(wàn)元,占支出總計(jì)的41.97%。主要包括平安盤(pán)山建設(shè)、政法工作、信訪工作等業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出減少257.65萬(wàn)元,降低38.79%,主要原因:一是注重節(jié)約開(kāi)支;二是項(xiàng)目資金調(diào)整

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出406.50萬(wàn)元,其中:基本支出235.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出170.61萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少257.65萬(wàn)元,降低38.79%,主要原因:一是注重節(jié)約開(kāi)支;二是項(xiàng)目資金調(diào)整。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的57.25%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的90.72%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的37.92%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406.50萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出339.54萬(wàn)元,占83.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.50萬(wàn)元,占8.73%;衛(wèi)生健康支出8.89萬(wàn)元,占2.19%;住房改革支出22.58萬(wàn)元,占55.55%。

1.一般公共服務(wù)支出339.54萬(wàn)元,具體包括:

1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))0.40萬(wàn)元,主要是信訪辦公用品等支出,完成年初預(yù)算的0.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目調(diào)整。

2)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))168.93萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出,完成年初預(yù)算的89.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

3)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))170.21萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的74.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目資金調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.50萬(wàn)元,具體包括:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))7.93萬(wàn)元,主要是退休人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的100%。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.66萬(wàn)元,主要是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的78.63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))8.91萬(wàn)元,主要是單位人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出8.89萬(wàn)元,具體包括:

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.89萬(wàn)元,主要是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的85.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

4.住房保障支出22.58萬(wàn)元,具體包括:

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))22.58萬(wàn)元,主要是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的126.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整及費(fèi)用變更。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。比上年減少0萬(wàn)元,主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)等原因。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.89萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)216.06萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)19.83萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.83萬(wàn)元,比上年減少0.5萬(wàn)元,降低2.46%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,縮減經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車(chē)輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是年久未使用車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

中共遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣政法委員會(huì).xls

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